昌都市统计局

政府信息公开

昌都市统计局2019年决算公开

发布时间: 2020-09-17   浏览次数:   【字体:

昌都市统计局(部门)2019年度

部门决算

   2020     09   17

第一部分 昌都市统计局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 昌都市统计局2019年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分昌都市统计局2019年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

昌都市统计局概况

一、 主要职能

作为地方统计机构,昌都市统计局承担着贯彻执行国家、自治区关于统计工作方针政策和法律法规,组织领导和指导协调全市统计工作,拟定并组织实施统计发展规划和年度计划,监督检查统计法律法规实施,组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料,组织实施统计调查等职责,积极为昌都改革发展稳定建言献策,提供数据支撑。

二、昌都市统计局预算单位构成

昌都市统计局内设5个科室,分别是综合科(法规科)、社会科技统计科(能源环境统计科)、人口就业统计科(贸易外经统计科)、普查办和数据管理中心。单位编制人数:29,其中行政编制人数10人,事业参公编制人数19人。单位实有人数27人,其中:在职人员:27人,退休10人。

三、昌都市统计局2019年度决算单位构成

昌都市统计局2019年度决算公开包括以下单位数据:

(一)昌都市统计局:2019年度决算报表

(二)昌都市统计局:2019年度决算情况说明


第二部分

昌都市统计局2019年度决算明细表

(见财决07)

第三部分

昌都市统计局(部门)2019年度

决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年度年初结转67.79万元,其中基本支出结转55.18万元,项目支出结转12.61万元,本年收入为856.28万元,本年支出897.41万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年末结转和结余26.67万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

2019年度一般公共预算收入为856.28万元。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

2019年度一般公共预算支出897.41万元,其中基本支出832.53万元;项目支出64.88万元。

四、政府性基金预算财政拨款收支。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

昌都市统计局2019年度一般公共预算财政拨款收入856.28万元;一般公共预算财政拨款支出832.53万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

昌都市统计局2019年度一般公共预算收入856.28万元;一般公共预算支出832.53万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

昌都市统计局一般公共预算支出为832.53万元;一般公共服务支出721.66万元、社会保障和就业支出86.03万元、卫生健康支出42.07万元、住房保障支出47.65万元。

1、一般公共服务(201类)统计信息事务(05款)行政运行(01项)

2201(类)05(款)01(项)

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

昌都市统计局2019年“三公”经费情况表

单位:万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

 

1.因公出国(境)费

 

2.公务接待费

3.70

0.936

 

3.公务用车经费

34.79

92.82

 

其中:(1)公务用车运行维护费

28.20

25.98

 

      2)公务用车购置

66.84

 

说明介绍“三公”经费总体情况,与上年决算对比

12019年公务用车运行维护费未超预算,同比增长16.7%2019年新购车辆。2、公务接待费未超预算,同比减少33.2%

    六、2019年度机关运行情况说明

(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计897.41万元。其中,基本支出832.53万元,项目支出64.88万元(一般行政管理项目支出12.04万元,专项统计业务项目支出52.83万元)。

(二)机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

       2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

       七、政府采购情况说明

    说明本部门(单位)政府采购货物、工程、服务的总体情况。

第四部分

名词解释

根据<<2019年政府收支分类科目>>和行政、事业单位财务规则,对昌都市统计局2019年度决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计信息事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政单位离退休人员的经费。

四、 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表
公开01表
部门:西藏昌都市统计局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 856.282188 一、一般公共服务支出 29 721.658635
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0 二、外交支出 30 0
三、上级补助收入 3 0 三、国防支出 31 0
四、事业收入 4 0 四、公共安全支出 32 0
五、经营收入 5 0 五、教育支出 33 0
六、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 34 0
七、其他收入 7 0 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0
  8   八、社会保障和就业支出 36 86.034576
  9   九、卫生健康支出 37 42.07038
  10   十、节能环保支出 38 0
  11   十一、城乡社区支出 39 0
  12   十二、农林水支出 40 0
  13   十三、交通运输支出 41 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0
  15   十五、商业服务业等支出 43 0
  16   十六、金融支出 44 0
  17   十七、援助其他地区支出 45 0
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 0
  19   十九、住房保障支出 47 47.6455
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0
  22   二十二、其他支出 50 0
  23     51  
本年收入合计 24 856.282188 本年支出合计 52 897.409091
用事业基金弥补收支差额 25 0 结余分配 53 0
年初结转和结余 26 67.794275 年末结转和结余 54 26.667372
  27     55  
总计 28 924.076463 总计 56 924.076463
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:西藏昌都市统计局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 856.282188 856.282188 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 705.804512 705.804512 0 0 0 0 0  
20105 统计信息事务 705.804512 705.804512 0 0 0 0 0
2010501 行政运行 640.937135 640.937135 0 0 0 0 0
2010502 一般行政管理事务 19.867377 19.867377 0 0 0 0 0
2010505 专项统计业务 45 45 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 60.761796 60.761796 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 60.761796 60.761796 0 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.761796 60.761796 0 0 0 0 0
210 卫生健康支出 42.07038 42.07038 0 0 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 42.07038 42.07038 0 0 0 0 0
2101101 行政单位医疗 28.04388 28.04388 0 0 0 0 0
2101103 公务员医疗补助 10.5165 10.5165 0 0 0 0 0
2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.51 3.51 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 47.6455 47.6455 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 47.6455 47.6455 0 0 0 0 0
2210201 住房公积金 47.6455 47.6455 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:西藏昌都市统计局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 897.409091 832.532178 64.876913 0 0 0
201 一般公共服务支出 721.658635 656.781722 64.876913 0 0 0
20105 统计信息事务 721.658635 656.781722 64.876913 0 0 0
2010501 行政运行 656.781722 656.781722 0 0 0 0
2010502 一般行政管理事务 12.042213 0 12.042213 0 0 0
2010505 专项统计业务 52.8347 0 52.8347 0 0 0
208 社会保障和就业支出 86.034576 86.034576 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 86.034576 86.034576 0 0 0 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.761796 60.761796 0 0 0 0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.27278 25.27278 0 0 0 0
210 卫生健康支出 42.07038 42.07038 0 0 0 0
21011 行政事业单位医疗 42.07038 42.07038 0 0 0 0
2101101 行政单位医疗 28.04388 28.04388 0 0 0 0
2101103 公务员医疗补助 10.5165 10.5165 0 0 0 0
2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.51 3.51 0 0 0 0
221 住房保障支出 47.6455 47.6455 0 0 0 0
22102 住房改革支出 47.6455 47.6455 0 0 0 0
2210201 住房公积金 47.6455 47.6455 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:西藏昌都市统计局 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 856.282188 一、一般公共服务支出 30 721.658635 721.658635 0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 31 0 0 0
  3   三、国防支出 32 0 0 0
  4   四、公共安全支出 33 0 0 0
  5   五、教育支出 34 0 0 0
  6   六、科学技术支出 35 0 0 0
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 0 0 0
  8   八、社会保障和就业支出 37 86.034576 86.034576 0
  9   九、卫生健康支出 38 42.07038 42.07038 0
  10   十、节能环保支出 39 0 0 0
  11   十一、城乡社区支出 40 0 0 0
  12   十二、农林水支出 41 0 0 0
  13   十三、交通运输支出 42 0 0 0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0 0 0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0 0 0
  16   十六、金融支出 45 0 0 0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0 0 0
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 48 47.6455 47.6455 0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0 0 0
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0 0 0
  22   二十二、其他支出 51 0 0 0
  23     52      
本年收入合计 24 856.282188 本年支出合计 53 897.409091 897.409091 0
年初财政拨款结转和结余 25 67.794275 年末财政拨款结转和结余 54 26.667372 26.667372 0
一、一般公共预算财政拨款 26 67.794275   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0   56      
  28     57      
总计 29 924.076463 总计 58 924.076463 924.076463 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:西藏昌都市统计局 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 897.409091 832.532178 64.876913
201 一般公共服务支出 721.658635 656.781722 64.876913
20105 统计信息事务 721.658635 656.781722 64.876913
2010501 行政运行 656.781722 656.781722 0
2010502 一般行政管理事务 12.042213 0 12.042213
2010505 专项统计业务 52.8347 0 52.8347
208 社会保障和就业支出 86.034576 86.034576 0
20805 行政事业单位离退休 86.034576 86.034576 0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.761796 60.761796 0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.27278 25.27278 0
210 卫生健康支出 42.07038 42.07038 0
21011 行政事业单位医疗 42.07038 42.07038 0
2101101 行政单位医疗 28.04388 28.04388 0
2101103 公务员医疗补助 10.5165 10.5165 0
2101199 其他行政事业单位医疗支出 3.51 3.51 0
221 住房保障支出 47.6455 47.6455 0
22102 住房改革支出 47.6455 47.6455 0
2210201 住房公积金 47.6455 47.6455 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:西藏昌都市统计局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 701.826026 302 商品和服务支出 57.387302 307 债务利息及费用支出 0
30101 基本工资 128.8645 30201 办公费 4.3012 30701 国内债务付息 0
30102 津贴补贴 283.58605 30202 印刷费 0.048 30702 国外债务付息 0
30103 奖金 60.19585 30203 咨询费 0 310 资本性支出 66.84
30106 伙食补助费 10.44 30204 手续费 0.0815 31001 房屋建筑物购建 0
30107 绩效工资 0 30205 水费 0.8565 31002 办公设备购置 0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 60.761796 30206 电费 1.9985 31003 专用设备购置 0
30109 职业年金缴费 25.27278 30207 邮电费 5.7052 31005 基础设施建设 0
30110 职工基本医疗保险缴费 28.04388 30208 取暖费 1.25 31006 大型修缮 0
30111 公务员医疗补助缴费 10.5165 30209 物业管理费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0
30112 其他社会保障缴费 2.81077 30211 差旅费 9.2758 31008 物资储备 0
30113 住房公积金 47.6455 30212 因公出国(境)费用 0 31009 土地补偿 0
30114 医疗费 3.51 30213 维修(护)费 0 31010 安置补助 0
30199 其他工资福利支出 40.1784 30214 租赁费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0
303 对个人和家庭的补助 6.47885 30215 会议费 0.228 31012 拆迁补偿 0
30301 离休费 0 30216 培训费 0 31013 公务用车购置 66.84
30302 退休费 0 30217 公务接待费 0.936 31019 其他交通工具购置 0
30303 退职(役)费 0 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0
30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0
30305 生活补助 3.20125 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0
30306 救济费 0 30226 劳务费 4.3 399 其他支出 0
30307 医疗费补助 1.35 30227 委托业务费 0 39906 赠与 0
30308 助学金 0 30228 工会经费 6.662604 39907 国家赔偿费用支出 0
30309 奖励金 0 30229 福利费 0.0336 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0
30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 21.297398 39999 其他支出 0
30399 其他对个人和家庭的补助 1.9276 30239 其他交通费用 0      
      30240 税金及附加费用 0      
      30299 其他商品和服务支出 0.413      
人员经费合计 708.304876 公用经费合计 124.227302
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:西藏昌都市统计局 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33.62834 0 33.62834 0 29.92584 3.7025 93.759007 0 92.823007 66.84 25.983007 0.936
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:西藏昌都市统计局 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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