昌都市统计局2025年度部门预算
2025年2月5日
目录
第一部分 昌都市统计局概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 5年部门预算表
第三部分 5年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分
昌都市统计局概况
一、主要职责
(1)办公室。负责机关及所属事业单位日常运转。承担机关及机关党组综合协调、会务、文秘、财务、安全、信访、督查、资产管理、人事档案、后勤管理等工作。承担机关行政管理和文件的起草、审核及办理。负责机关及所属事业单位干部人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、党群、离退休人员管理服务等工作。组织管理全市统计系统人员的继续教育、职称资格考试及申报、统计人员岗位培训等工作,组织全市有关统计人员开展定期、不定期的理论知识和业务知识培训。
(2)综合核算统计科(统计执法监督科)。负责监测预警全市经济运行,开展高质量发展综合绩效评价和数据统计综合分析。负责统计业务机关内部综合协调和与政府各工作部门等联系。组织实施全市国民经济核算制度,核算各县(区)地区生产总值。组织执行投入产出调查统计,编制投入产出表。整理和提供国民经济核算资料。对国民经济和社会发展状况进行统计监测和综合分析研究,提出宏观调控咨询建议。负责统计数据发布和统计新闻宣传。整理编辑出版统计年鉴和月报等统计资料。审查和审批地方统计调查项目,管理全市统计报表及统计标准。监督检查统计法律、法规贯彻实施情况。组织开展统计普法宣传工作。组织实施对全市统计工作的监督检查,负责受理统计违法举报和统计执法检查工作,依法查处统计违规行为,组织建立全面防范和严肃惩治统计造假弄虚作假体系。承担局机关规范性文件的合法性审查及备案工作。承担行政复议、行政应诉等相关工作。指导监督各县(区)统计执法检查工作,负责全市统计执法考试相关工作。
(3)工业能源和投资统计科(农业农村统计科)。组织实施全市工业、能源、固定资产投资、建筑业和房地产业的统计调查,收集整理和提供有关调查统计数据,并对统计数据质量进行检查、评估和分析。负责全市能源消费总量核算工作,编制能源平衡表。依规开展碳排放统计核算,配合节能主管部门开展节能目标考核。对全市主要耗能行业节能和重点耗能企业能源使用、节约及资源循环利用状况进行统计监测。组织实施农林牧渔业统计、农村基本情况统计等统计调查,收集、整理和提供有关统计数据,综合搜集整理县(区)、乡镇(街道)、村(社区)基本情况,农牧业自然灾害等统计数据,对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作,开展相关统计分析。
(4)贸易外经和服务业统计科(人口和社会科技统计科)。组织实施批发和零售业、住宿和餐饮业以及商品市场运行状况的统计调查。组织有关部门实施交通运输、仓库和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、教育、卫生、文化、体育娱乐等服务领域的统计调查。收集、整理和提供有关调查统计数据。对有关统计数据质量进行检查和评估。组织指导有关专业统计基础工作,开展相关统计分析。组织实施人口、工资、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、整理和提供有关人口、工资、教育、文化、卫生、体育、广播电视、出版、社会保障等统计数据。组织实施对社会发展目标和妇女儿童两个发展纲要执行情况的统计监测。对有关统计数据质量进行检查和评估;组织指导有关专业统计基础工作,开展相关统计分析。
(5)人口就业统计中心负责组织实施全市人口普查、人口抽样调查、劳动力调查、工资统计、批发和零售业、住宿和餐饮业等统计调查,收集、整理和提供有关调查的统计数据;定期开展人口变动情况、劳动力、失业就业状况、劳动报酬等相关统计数据分析,并提出分析评估报告;组织指导全市相关专业统计基础工作,进行统计分析。
(6)普查中心负责会同有关部门组织实施全地区人口、经济、农业等重大国情和区情区力等各项与国民经济有关的大型普查工作,汇总、整理和提供有关国情国力和区情区力方面的统计数据。
(7)数据管理中心负责组织实施统计信息化基本技术标准和运行规则;负责管理全市统计调查的数据资源;负责对全市统计资料和各类普查数据进行计算处理;负责全市统计调查系统信息化建设,组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的运用;负责全市统计信息网络系统运行的技术支持。
(8)农业统计中心组织实施农业调查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计、县(区)社会基本情况统计、乡(镇)基本情况统计,对有关统计数据进行审核、分析研究、预测预警、质量评估检查;指导各县(区)农业统计基础工作;承办市统计局交办的其他事项。
二、部门机构设置
昌都市统计局机构设置为4个行政科室:办公室、综合核算统计科(统计执法监督科)、工业能源和投资统计科(农业农村统计科)、贸易外经和服务业统计科(人口和社会科技统计科);2个参公科室:普查中心、数据管理中心、2个事业科室农业统计中心、人口就业统计中心;昌都市统计局编制35人,其中行政编制12人,事业(参公)15人,事业编制8人(其中包括2人后勤工勤人员)3、人员情况:单位实有人数30人,其中:在职人员:30人。机构情况及增减变动原因:纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中:单户录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。执行会计制度为:政府会计准则制度。
三、部门预算构成
本单位无下属单位,部门预算为西藏昌都市统计局部门预算。
第二部分
昌都市统计局2025年度预算表
(表格见附件2)
第三部分部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算1247.4万元,比上年减少5.8万元,减少4.68%,主要原因是:2024年增加退休人员;支出预算1247.4万元,比上年减少5.8万元,减少4.68%,主要原因是:2024年增加退休人员。
二、“三公”经费安排情况
⠂ 2025年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元,比上年减少2.5万元,下降7.57%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费。其中:因公出国(境)0万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:无;公务用车购置及运行维护费29.5万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费29.5万元,比上年减少1万元。)比上年减少2.5万元,下降3.03%,主要原因是:厉行节约过紧日子,压减“三公”经费;公务接待费3.5万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是:无。2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有量5辆,国内公务接待10批次、20人。
三、机关运行经费安排情况
2025年,本部门机关运行经费安排144.03万元,比上年增加3.96万元,增加2.75%,主要原因是:有新招考人员。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2025年1月20日,本部门固定资产构成情况为:房屋301.41平方米,车辆5辆,单价在50万元以上通用设备0台(套),单价在100万元以上专用设备0台(套)。本年度拟购置固定资产3万元,主要是:日常办公设备购买。
六、项目绩效目标情况
2025年,实行绩效目标管理项目8个,资金97.15万元,实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下
重点项目 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
1%人口抽样调查经费 |
36.1 |
反映我市人口发展状况,为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展,提供准确的统计信息支持。 |
工作业务经费 |
23 |
汇编提供国民经济核算资料。汇编发布《昌都统计年鉴》 |
七、其他需要说明的情况
⠼/span>无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机构运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费:是指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十二、重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。